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?偏偏?
于2018-12-06 14:50 發布 ??1092次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-06 14:52
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
?偏偏? 追問
2018-12-06 14:58
不能改,我現在補以前的賬應該怎么做賬務處理
郭老師 解答
2018-12-06 14:59
你好,按交增值稅的做
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16年5月份的業務收入(含稅價)開了營業稅發票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
答: 不能改,我現在補以前的賬應該怎么做賬務處理
答: 好的,謝謝老師
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表含稅收入不是營業收入嗎
答: 你好,含稅收入=營業收入+增值稅
財務報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,財務報表利潤收入比增值稅申報表收入少,怎么處理
討論
已申報營業稅未開發票的收入,補開增值稅發票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
請問疫情期間,小規模營業收入未達30W,賬務處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現差額怎么處理?)如本季度合計賬務處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調整嗎?需要的話怎么做分錄?
納稅人已申報營業稅未開票的收入補開增值稅發票后,如何填報增值稅申報表?
未開票收入 /1.01 =不含稅的收入 和增值稅申報表有誤差 怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704276 個
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?偏偏? 追問
2018-12-06 14:58
郭老師 解答
2018-12-06 14:59