新項(xiàng)目一般哦納稅人增值稅開發(fā)階段能一直留抵么,留到銷售有銷項(xiàng)稅再抵扣??
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于2018-03-29 18:46 發(fā)布 ??939次瀏覽
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老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-29 18:47
房地產(chǎn)企業(yè)
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房地產(chǎn)企業(yè)
2018-03-29 18:47:03

可以抵扣,你當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)是否認(rèn)證了?
2019-06-19 18:30:48

你好,不可以,小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-10-25 05:39:52

不能抵扣所得稅的
2016-01-07 10:43:19

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
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老江老師 解答
2018-03-29 18:47
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2018-03-29 18:51
老江老師 解答
2018-03-29 18:53