
譬如,交社保時候交了1萬,其中2千是員工個人的,借:管理費等 8000 其他應收款-社保 2000貸:銀行存款 10000發工資的時候因為自離了不給發工資,其中這些人個人社保款200那我發工資的時候:借:其他應收款-社保 800貸:銀行存款那其中差額200的社保,貸:其他應付款-社保 200要怎么處理呢?
答: 你好,借:其他應付款 貸:營業外收入
1.計提社保: 借:管理費用–單位–社保 其他應收款–個人 貸:其他應付款–社保局2.繳納社保 借:其他應付款–社保局 貸:銀行存款3.發放工資: 借:應付職工薪酬–工資 其他應收款–個人–社保 貸:銀行存款分錄這樣做對么,老師們
答: 你好,還需要計提一筆工資 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一。1.發工資 借:應付職工-工資 貸:銀行存款2.交社保 借:管理費用 其他應付-社保 貸:銀行存款3.計提工資 借:管理費用 貸:其他應付-社保 應付職工-工資二。1.發工資 借:應付職工-工資 貸:其他應收-社保 銀行存款2.交社保 借:管理費用 其他應收-社保 貸:銀行存款3.計提工資 借:管理費用 貸:應付職工-工資這兩個那個會計分錄是正確的?要是都正確,有什么區別,最好用哪一個?
答: 你好!都可以。前面是先從工工資扣,然后交。 第二個是先付了然后從工資扣。

