
內(nèi)賬,分期付款購買了一臺筆記本,借:固資 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊這樣做可以嗎?
答: 內(nèi)賬可以這樣處理,這個(gè)沒有問題
您好老師,員工報(bào)銷里面有辦公用品,筆記本電腦,公司花卉,應(yīng)該怎么做賬嗎?是分開核算還是就做一筆借:管理費(fèi)用—員工報(bào)銷 貸:銀行存款?
答: 分開類別做 辦公用品和花卉計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi); 電腦計(jì)入固定資產(chǎn)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付了一筆費(fèi)用,付款時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(退回)重付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個(gè)過程是這樣處理的


咸貓魚 追問
2018-03-28 13:35
江老師 解答
2018-03-28 13:36
咸貓魚 追問
2018-03-28 13:40
江老師 解答
2018-03-28 13:44
咸貓魚 追問
2018-03-28 13:46