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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-28 09:16

你好!借銀行存款 貸預收賬款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

2463024587 追問

2018-03-28 09:39

我是購買方,借:銷售費用,貸:銀行存款。這樣對嗎? 
主要用于擺放營業場所

宋生老師 解答

2018-03-28 09:42

您好!可以的。購買方可以這樣做

2463024587 追問

2018-03-28 10:17

還有一個問題需要向老師請教,就是我公司春節過年的時候,搞了一個活動,費用20萬。會計分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-03-28 10:20

你好!你也可以計入銷售費用。

2463024587 追問

2018-03-28 10:31

20萬可以一下子計入到銷售費用的啊? 
需不需要分攤?

宋生老師 解答

2018-03-28 10:39

你好!具體是什么活動呢?年會?

2463024587 追問

2018-03-28 10:50

我公司是國企,然后政府投20萬到我公司,然后20萬是用于支付春節年俗文化匯活動費

宋生老師 解答

2018-03-28 10:50

你好!你找個應該是收到錢借銀行存款 貸專項應付款 
支付的時候借專項應付款 貸銀行存款

2463024587 追問

2018-03-29 09:35

老師,這個問題還想問一下,因為我公司執行的是小企業會計準則,沒有專項應付款這個科目的     那我該放去哪個科目?

宋生老師 解答

2018-03-29 09:38

你好!你可以計入其他應付款

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相關問題討論
你好!借銀行存款 貸預收賬款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-03-28 09:16:48
你好,計提,借管理費用--租賃費,貸其他應付款--租金,支付,借其他應付款--租金,貸銀行存款,發票來時,借應交稅費--應交增值稅(進),借管理費用(一)
2020-07-08 17:18:56
借銀行存款 貸主營業務收入 銷項稅額
2021-01-16 18:43:06
會計主體是哪個公司?
2018-07-20 17:10:00
那你這個最好簽訂一個三方轉賬協議! 分錄還是不變 借費用 貸其他應付款-c
2018-07-23 17:26:47
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