
你好,老師,公司11月份先支付100萬未收到發票,分錄如下:麻煩老師幫我看一下11月份分錄對不對和12月份的分錄在24年1月份時要怎么沖了負債,如何做分錄?1、借:庫存商品-暫估100,貸預付帳款-A公司100,借預付帳款-A公司100,貸銀行存款100,11月份底收到發票200萬,分錄:借庫存商品-A產品200,借庫存商品-暫估負數100,貸預付帳款-A公司1002、12月份支付了100貨款就多開發票的那部分,12月份忘記沖掉了11月份預付A公司100萬,12月份做的分錄如下:借:庫存商品-暫估100,貸預付帳款-A公司100,借預付帳款-A公司100,貸銀行存款100
答: 您好!老師正在看題目
內賬 購買庫存商品 對方不開發票只開收據給我們 借庫存商品 貸銀行存款 如果開發票給我們 借庫存商品 應交稅費-增值-進項 貸 銀行存款對嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進貨是進三次對方給統一開一次發票 那前兩次進貨可以做 借庫存商品~暫估入庫 貸銀行存款 等第三次進貨時收到發票 借銀行存款(前兩次)貸:庫存商品~暫估入庫 借 庫存商品 應交進項 貸銀行存款 ???
答: 第三次時,給你開票你付款 借:應付賬款-暫估 進項稅額 庫存商品 貸銀行存款
當月付款,發票未收到!借:應付帳款-a公司 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應付帳款-暫估 次月等發票收到的話 借:應付帳款-暫估 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付帳款-a公司 是這樣么?
老師,我們進購蔬菜,發票未開,貨已到,已付款,已經銷售。是不是借:庫存商品_暫估8060貸:銀行存款_8060因為是免稅的發票,收到發票是不是借:庫存商品8060貸:庫存商品_暫估8060
購入商品時,借:庫存商品,貸:銀行存款,當時沒收到發票,但是等到發票來了是一兩個月后的事了,跟我的入庫的月份對不上,這樣就會形成把后面月份的發票做到前面月份了,這樣我應該怎么處理呢?


丁小丁老師 解答
2024-02-07 11:15
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2024-02-07 11:34
丁小丁老師 解答
2024-02-07 11:47
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2024-02-07 12:02
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2024-02-07 17:21
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2024-02-07 17:40