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嗚啦啦啦
于2024-02-06 10:33 發布 ??759次瀏覽
謝謝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2024-02-06 10:33
同學您好,這筆費用為什么一直沒有支付呢
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老師我2021年計提了一筆費用,借管理費用 貸其他應付款, 2021年年度匯算清繳的時候已經納稅調增了,但是賬上一直還是掛著這筆費用 ,這要這么處理合適呢?
答: 同學您好,這筆費用為什么一直沒有支付呢
做年度匯算清繳時其他應收款要調增嗎
答: 你好,其他應收款不需進行調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我家其他應付款有一筆400萬的,是從其他公司進來的,目前一直掛在賬上,年底就一直掛賬沒問題嗎?這筆錢今年4月份進來的,年底或年度匯算清繳,這筆錢不用做什么吧?還是需要做什么呢?
答: 你好,不需要的
我們是小企業會計準則,匯算清繳有筆先計提費用借:管理費用,房租。 貸:其他應付款 進行調增處理。因為房東讓我們搬家,所以最后發票未開,房租也不用付了。匯算清繳調增后,我想調下當期的帳,如何會計分錄。因為不用付錢了,費用在匯算清繳也調增了,所以其他應付款應如何處理
討論
匯算清繳之后,發現錯誤2018年錯誤的:繳納社保,借 管理費用3000 其他應付款 6000,貸 銀行存款 9000。正確的是管理費用6000,其他應付款 3000,兩個金額寫反了。已經匯算清繳了,我現在要怎么辦呢?
每月計提的支付給股東的小汽車租金借管理費用——車輛租金貸其他應付款,至今未付。匯算清繳時納稅調增后如何沖銷這部分租金,以后每月還計提嗎?
做了一筆 預提費用,借:管理費用 30萬 貸 其他應付款-預提費用 30萬,那今年最匯算清繳的時候 沒有發票,要納稅調增,是否還要做一筆分錄,做的話怎么做?
老師好,2月份單位新招聘一名員工,與其簽訂勞動合同每月實發工資3500元,另支付現金1354元為養老險840元,醫療險514元(包含單位和個人繳納的金額),由職工本人繳納養老險和醫療險。需提供繳納保險的票據,但單位考慮到都是由職工自己繳納,1354元就沒支付給職工。根據合同內容1354元賬務處理能否這樣: 第一種:每月先計提借:管理費用1354元 貸:應付職工薪酬1354元;;借:應付職工薪酬1354元,貸:其他應付款,年底職工自己繳納保險取的票據后再借:其他應付款 貸:現金(12個月的金額) 第二種:1354元先不進行賬務處理,年終職工個人繳納全年保險憑票據報銷時:借:管理費用 貸:現金1354*12=16248這兩種賬務處理那種較合理?是否都涉及到年度匯算清繳需要調增個人繳納部分?還是都不合理?請老師指導,謝謝
謝謝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
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