
23年7月一筆服務費我直接計入管理費用,24年1月收到服務費發票,這怎么做賬?
答: 借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
12月份有一筆匯款900元,是代理服務費,沒有收到發票,憑證做錯了,直接做的借:管理費用,貸:銀行存款1月份收到了專用發票票,那么我1月份需要怎樣做,是用以前年度損益調整這個科目調整,還是直接,借應交稅費,貸管理費用呢
答: 您好, 正確的分錄應該是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 更正:借:預付賬款 貸:以前年度損益調整 借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 另金額較小,直接調損益也行。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年有幾筆賬應該為管理費用服務費,當時接前任會計賬時,有說收到服務費發票要沖當期收入。當朝做賬時:貸:銀行存款 貸:主營業務收入 紅字 (收到服務費發票全額沖收入了,未沖應交稅金) 但是我認為不應該沖收入,應該直接做和管理費用服務費。那我應該怎么調賬呀?在2020年第一季度調怎么調?
答: 收到的費用發票做了紅沖收入?

