APP下載
啊娟
于2018-03-25 15:40 發布 ??1394次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-25 15:43
您好,借:管理費用-保險費,負數,借;銀行存款。
啊娟 追問
2018-03-25 15:52
管理費用不可以貸方嗎?貸:管理費用
王雁鳴老師 解答
2018-03-25 15:54
您好,不可以的。因為利潤表中的管理費用項目取數時,無論是軟件,還是手工賬,一般取數是管理費用總賬科目的本期借方發生額,或者是累計借方發生額。如果把收到的保險費貸記管理費用,那么就會造成利潤表數據不準確了,為保證利潤表數據正確,一般情況下,只能把收到的保險費,記入管理費用的借方負數上。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司給員工交社保,走的分錄是借:管理費用各項保險費,貸:銀行存款,沒計提社保。也沒走應付工資,可以嗎?
答: 建議規范,通過應付職工工資來核算歸集
貸款的時候交了一筆保險費,分錄這樣寫對嗎 借:管理費用 貸 銀行存款
答: 分錄處理是正確的,沒有問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是運輸公司,購買保險時,借:管理費用——保險費;貸:銀行存款。收到保險公司賠償時,怎樣分錄?
答: 您好,借:管理費用-保險費,負數,借;銀行存款。
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
討論
年末,企業用銀行存款支付下一年的財產保險費2 400元,應記入“管理費用”賬戶的借方。請問老師,這個正確的說法是什么
老師,企業為員工購買的商業意外險,可以直接做借 管理費用-保險費,貸 銀行存款嗎,可以不用做計提吧
老師你好,20年的憑證我做了一筆借管理費用,貸銀行存款,我現在要沖,要怎么沖呀,是公司買的車保險費,現在收到專票,也抵扣了
老師,你好。我司是物流公司,給汽車交保險費會計分錄是,借:管理費-汽車費,貸:銀行存款,現在收到保險賠款,是不是借:銀行存款,貸:管理費-汽車費?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
啊娟 追問
2018-03-25 15:52
王雁鳴老師 解答
2018-03-25 15:54