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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-06 08:49

借其他應付款
貸利潤分配
借利潤分配
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款

晨晨 追問

2021-02-06 09:01

銀行已經付款了,怎么掛其他應付款呢

郭老師 解答

2021-02-06 09:02

過渡的
你紅沖普票錢并沒有退回來吧

晨晨 追問

2021-02-06 09:04

你的意思是按你上面的分錄沖掉,在做正確的分錄

郭老師 解答

2021-02-06 09:05

第一個分錄是紅沖
第二個分錄是做專票的

晨晨 追問

2021-02-06 09:23

老師,利潤分配下面不是有二級科目嗎,是利潤分配未分配利潤嗎

郭老師 解答

2021-02-06 09:26

你好
是的二級科目未分配利潤

晨晨 追問

2021-02-06 09:29

好的,謝謝你耐心解答

郭老師 解答

2021-02-06 09:29

不用客氣
工作愉快

晨晨 追問

2021-02-06 09:31

老師在問一下,我公司是小薇企業,20年的所得稅在1月份交了,這個計提所得稅是在12月份計提吧,我沒有計提,現在要補計提,要怎么計提呢

郭老師 解答

2021-02-06 09:32

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費

晨晨 追問

2021-02-06 10:07

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-02-06 10:08

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
這個說法是正確的。 在這個情況下,企業支付的下一年的財產保險費2 400元,被歸類為預付款,因為它是在當前會計年度提前支付的費用,這筆費用在未來會計年度內才會得到實際消耗。因此,它應該在當前會計年度的財務報表中記入“管理費用”賬戶的借方。 當這筆費用在未來會計年度實際消耗時,將記入相應的費用賬戶(如“管理費用”或“銷售費用”等),并在財務報表中顯示為費用。
2023-10-17 11:18:16
可以直接做借 管理費用-保險費,貸 銀行存款。可以不用做計提
2021-08-20 15:28:21
借,銀行存款貸,以前年度隨意調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2024-03-19 10:50:17
借其他應付款 貸利潤分配 借利潤分配 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款
2021-02-06 08:49:07
單位繳納部分:借:管理費用--社保等 貸:應付職工薪酬--社保等(單位)
2017-04-27 16:43:08
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