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微笑的香煙
于2024-01-15 16:51 發(fā)布 ??255次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2024-01-15 16:52
你好,銷售種子免交增值稅,分錄是借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入
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我們是免交增值稅的 那做賬時候還要寫應交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
答: 寫的
銷售種子免交增值稅,怎么做分錄
答: 你好,銷售種子免交增值稅,分錄是 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅免稅處理借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結轉(zhuǎn)增值稅借應交稅費應交增值稅貸應交稅費未交增值稅借應交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入為啥沒有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
增值稅怎么做分錄?交了增值稅怎么做分錄?
討論
分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)173680.12這樣寫分錄對嗎?
請問老師,在增值稅結轉(zhuǎn)中,分錄如何做?銷項稅額=進項稅額 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 應交稅費- 應交增值稅-未交增值稅=應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。 這樣對嗎,可以按這個思路來寫分錄嗎?
如果當月需要繳納的增值稅額是480,用金稅盤480抵扣,分錄,借:應交稅費~增值稅~減免稅480貸:管理費用480,結轉(zhuǎn)增值稅的分錄――借:應交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費~未交增值稅,這個分錄還需要做嗎?
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結轉(zhuǎn)分錄嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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