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清幽
于2018-03-21 16:53 發布 ??877次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-21 16:55
你好,可以,涉及成本的用以前年度損益調整科目做
清幽 追問
2018-03-21 16:57
謝謝老師,你的意思是17年暫估入庫的可以在18年直接把他沖銷掉,但是結轉成本那塊的就得要用以前年度損益調整來處理嗎
吳月柳 解答
是的
2018-03-21 17:03
謝謝老師,那怎么做呢,比如17年借:主營成本 1000, 貸:庫存商品1000. 那18年開票額或者是1100或者是900,那怎么做調整分錄呢
2018-03-21 17:05
沖成本,借:以前年度損益調整-1000 貸:庫存商品1000,結轉,借:以前年度損益調整1100 貸:庫存商品1100,借:利潤分配-未分配利潤100 貸:以前年度損益調整100
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老師,這個月采購的貨物已經入庫,沒有付款對方也沒有開票,這個月可以正常結轉成本嗎?下月收回發票附在這個月的憑證里即可?
答: 您好,應當暫估入賬,收到發票的時候,再沖暫估
:你好,26號憑證這個結轉成本的商品,但是發票沒有開來,直接結轉了,這樣行嗎
答: 暫估入庫的,可以正常結轉成本,發票回來再按發票結轉。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!定制產品直接到賣方安裝不經過公司,并且定制的產品還沒有發票。我結轉成本的憑證后面附什么附件呢?
答: 可以自己寫一個入庫單的
2017年10購進的材料(金額是15萬元),并且在2017年10當月已暫估入庫并已結轉成本了(金額是15萬元),但是發票是開具是2018年2月份的金額是16萬元,多了1萬元,那在18年可以把17年已暫估入庫的和已結轉的成本沖銷掉,能后再按照發票額16萬元重新做筆購進的,和結轉銷售成本的憑證可以嗎
討論
老師,請問月末結轉成本,憑證后面有附件嘛?謝謝老師i
麻煩你幫忙看下,為啥結轉成本的時候,只結轉了暫估的成本,第一個憑證為啥不結轉成本
老師:結轉成本的時候后面都要附啥憑證?
老師,結轉成本是要月末一起做是嗎?這個沒有附件,只有憑證單打印出來和本月憑證裝訂一起對嗎
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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清幽 追問
2018-03-21 16:57
吳月柳 解答
2018-03-21 16:57
清幽 追問
2018-03-21 17:03
吳月柳 解答
2018-03-21 17:05