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歡總在笑
于2024-01-13 11:39 發布 ??161次瀏覽
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-13 11:49
你好,具體什么問題呀,你們這個情況應該是按照一個點交稅的
王璐璐老師 解答
如果是小規模的話
2024-01-13 12:07
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12月份才啟用了增值稅,12月份開了一張49萬的票
答: 你好,具體什么問題呀,你們這個情況應該是按照一個點交稅的
12月份才啟用了增值稅
答: 您好,這個的話請問是咨詢什么的呀
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問我12月份收到的稅票,1月份才發現稅號錯了,對方1月份重新幫我開一張,還能抵扣12月份的增值稅嗎
答: 你好,不能抵12月底進項的
1月份申報了上年12月的增值稅錄入未開具發票有12萬 ,在1月份開出了這12萬,現在2月份了申報1月份增值稅可以在未開具發票那填負數嗎?
討論
去年12月份開的增值稅專用發票,今年1月份對方退回了,1月份開了紅票并開了一張正確的,該怎么做賬
12月份一般納稅人才生效,11月份開了一張發票還是按小規模的稅率開的,那12月份怎么申報
老師,12月份的帳已經結了,如何開啟今年1月份的帳?才第一次跨年
老師,我12月份多開了一張票,忘記作廢了,1月份紅沖的,當時沒注意,多開的一張導致超過3萬,但是當時沒發現,所以報12月份稅申報時,沒交稅。今年2月份申報1月份時,因為1月份收入20萬,本來因交20萬的增值稅,但因1月份紅沖了12月份遺忘發票,所以1月份稅是在20萬基礎上減少紅沖的12月份廢票交的稅,實際交少了,我要怎么辦啊
王璐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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王璐璐老師 解答
2024-01-13 11:49
王璐璐老師 解答
2024-01-13 12:07