去年12月份開的增值稅專用發(fā)票,今年1月份對(duì)方退回了,1月份開了紅票并開了一張正確的,該怎么做賬
擱淺
于2019-03-15 10:34 發(fā)布 ??1029次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-15 10:36
你好
開具負(fù)數(shù)發(fā)票
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
補(bǔ)開正確發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
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你好
開具負(fù)數(shù)發(fā)票
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
補(bǔ)開正確發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2019-03-15 10:36:27

您好,直接在總賬里做
摘要寫:紅沖幾號(hào)憑證
借方負(fù)數(shù):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-03-15 10:08:44

你好;? ? ? 可以 。? 可以的; 就這樣處理即可? ?
2022-02-17 15:18:54

同學(xué)你好,12月銷售開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月開紅字發(fā)票, 借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 金額全部紅字
1月重開正確發(fā)票,借:借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
1月這2筆分錄正負(fù)相抵為0
2019-02-17 10:24:35

去年的票開錯(cuò),今年需要紅字發(fā)票沖回,按照1月份正確的發(fā)票確認(rèn)的收入要記入以前年度損益調(diào)整
2022-02-10 10:45:46
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