
你好老師,公司上月有留底稅額,負債表中應交稅費有負數顯現,現在報財務報表需要調整嗎?
答: 你好,重分類到其他流動資產里面去。
報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
答: 查找原因。如果是當期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業發票。如果原因不在當期,按照上述方便往前面找。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
期末應交稅費余額在借方3000,但是 期末留底稅額是0,這之間有什么關系嗎
答: 如果沒有特殊情況,這兩個數應該是相等的
老師您好!應交稅費總賬上是貸方余額7萬多,可我們21年12月還有進項未抵扣的留底稅額8萬多,按理說總賬上的余額應該是借方才對呀,而且余額也對不上,老師這是怎么回事呢?
老師在嗎,請教個問題:公司賬之前不是我做,一直零申報有一年多了,(增值稅申報表上留底稅額還有29819.12,財務報表上負債表“應交稅費”是-27659.35 這樣不一個致是哪里有問題?亂
我國稅申報表留底稅額是四十幾 但是地稅要交印花稅和水利基金建設三十幾 然后財務報表的應交稅費就是貸方負十幾 這樣跟國稅的留底稅額不一樣 這樣有問題嗎


婉兒 追問
2024-01-09 10:36
郭老師 解答
2024-01-09 10:38
婉兒 追問
2024-01-09 10:42
郭老師 解答
2024-01-09 10:44
婉兒 追問
2024-01-09 10:44
郭老師 解答
2024-01-09 10:47