老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項(xiàng) 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價(jià) 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個(gè)公司沒特殊要求 答
老師,有個(gè)問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時(shí)候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時(shí):借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時(shí):借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

老師,確認(rèn)收不回來的應(yīng)收帳款怎么處理?
答: 應(yīng)收賬款收不回來,需要計(jì)入壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)收帳款已經(jīng)掛了很多年,老板確認(rèn)說己經(jīng)收不回來了,怎么帳務(wù)處理,還有應(yīng)付賬款也有掛了很多年確實(shí)收不回來了怎么帳務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 再做 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款;
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位帳上的應(yīng)收帳款確定收不回來的怎么處理
答: 計(jì)入營業(yè)外支出吧。。。。。


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2024-01-08 17:31
venus老師 解答
2024-01-08 19:32