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我們企業收到銷售方贈送的貨物,且銷售方只對正常銷售的那部分貨物開具了發票,對這部分贈送的貨物也沒有開具發票,我們企業是不是把這部分贈品的金額做為營業外收入入賬?這算不算虛增收入?
發票是上個月開具5880,按票面金額已經做了費用了,然后發現和實際出入不對,我們支付了5580,剩下的30元是做營業外收入嘛
老師 請問下18年開具增值稅普通發票 同時增值稅額轉為營業外收入了 現在19年發票退回 做相反分錄 營業外收入這塊也是作相反分錄這樣做對嗎?


樸實的小熊貓 追問
2024-01-08 09:59
玲老師 解答
2024-01-08 09:59
樸實的小熊貓 追問
2024-01-08 10:00
玲老師 解答
2024-01-08 10:01
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2024-01-08 10:08
樸實的小熊貓 追問
2024-01-08 10:09
玲老師 解答
2024-01-08 10:11