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Amy
于2018-03-16 17:35 發布 ??6359次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-16 17:37
您好,計提時,借;相關成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發票付款時,先借;相關成本費用科目,負數,貸:應付賬款-暫估款,負數。同時,借;相關成本費用科目,貸:現金或者銀行存款。
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應付賬款計提是怎么做分錄,還有實際付款的時候。
答: 您好,計提時,借;相關成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發票付款時,先借;相關成本費用科目,負數,貸:應付賬款-暫估款,負數。同時,借;相關成本費用科目,貸:現金或者銀行存款。
遇到計提多了少了的其它應付款該如何做分錄?
答: 你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#提問#老師,請問2019年其它應付款多記了10萬,請問現在怎么做分錄呢?
答: 你好 之前是怎么做的
我這個分錄進貨,不是也代表付款了嗎,再做這個應付賬款就是重復付款!那我應該怎么做分錄呢?
討論
應付款償還時預算會計做賬嗎 。發生時不做賬是嗎 ?也就是應付款在借方時做預算分錄,在貸方時不做分錄對嗎?
老師,我們應付賬款是10032.但是出納付款時付款10000把零頭抹了,那這32我應該怎么做賬,怎么寫會計分錄?
老師,請問在應付賬款,已收回的預付款,怎樣做分錄?沒有設預付賬款的
應付賬款有優惠 怎么做分錄
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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