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????????????????????燕兒
于2020-10-14 14:32 發(fā)布 ??603次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-10-14 14:34
你好之前是怎么做的
????????????????????燕兒 追問
2020-10-14 14:38
之前其它應付款貸記的22萬,,現(xiàn)在是不是借:其它應付款 貸:什么科目呢?如果是利潤調(diào)整 貸方又記什么科目呢?
郭老師 解答
2020-10-14 14:53
之前做了哪個科目沖那個是不是費用
2020-10-14 14:57
是2019年的借款,
2020-10-14 14:58
借銀行存款貸其他應付款之前是不是這么么做的
如果是費用,怎么做呢?
2020-10-14 15:00
是這樣的,現(xiàn)在不還· 只是當時多記了10萬
2020-10-14 15:02
好的,如果是費用的話。怎么做呢?
2020-10-14 15:06
借其他應收款借管理費用負數(shù)
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#提問#老師,請問2019年其它應付款多記了10萬,請問現(xiàn)在怎么做分錄呢?
答: 你好 之前是怎么做的
遇到計提多了少了的其它應付款該如何做分錄?
答: 你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)2016年的應付款少計8000元,怎么做分錄
答: 您好,那需要補入賬,那就需要做對應的庫存商品增加
老師您好,請問應付款減少,應該怎么做分錄呀
討論
應付款501316.4元,但是還50萬,這個帳算是平了,應該怎么做分錄
老師:6月份時有筆預付款我做成了應付款,這月對方把這筆預付款退還我了,請問怎樣做分錄?謝謝
#提問#老師,預付款,材料來了后,怎么記分錄
應付款償還時預算會計做賬嗎 。發(fā)生時不做賬是嗎 ?也就是應付款在借方時做預算分錄,在貸方時不做分錄對嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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????????????????????燕兒 追問
2020-10-14 14:38
郭老師 解答
2020-10-14 14:53
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2020-10-14 14:57
郭老師 解答
2020-10-14 14:58
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2020-10-14 14:58
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2020-10-14 15:00
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2020-10-14 15:02
郭老師 解答
2020-10-14 15:06