
甲公司2018年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)2000,所得稅25%,
答: 好,現(xiàn)在要咨詢什么問題?
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅;當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅啊?“應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”,“稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)”是指營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)啊?
答: 你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額計(jì)算是以利潤(rùn)總額還是以營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算所得?會(huì)計(jì)利潤(rùn)是是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)么
答: 你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

