
老師,我單位23年12月有業務沒開發票,想申報無票收入,然后24年1-2月再開發票,跨年紅沖24年無票收入可以嗎 金額有點大,大約44萬 后期紅沖無票收入申報時會不會有異常呢
答: 可以的,不能保證沒有問題,你稅務局很有可能會問起來的。
老師,外貿企業23年報關出口,發票1月份才開,如果按出口日期確認收入,那要在23年12月申報增值稅無票收入,那我24年實際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報?可以跨年紅沖收入增值稅申報嗎
答: 您好!增值稅申報1月份無票收入那里填寫負數,開票那里填寫正數,一正一負,不影響1月份的增值稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我去年6月份申報了無票收入,1月份開票,2月份申報的時候無票收入欄次忘記紅沖了,我3月份申報的時候填負數紅沖可以嗎
答: 3月份申報的時候填負數紅沖可以


2020擁抱更好的自己 追問
2023-12-28 09:26
郭老師 解答
2023-12-28 09:28