
預交電費,借:預付賬款 貸:銀存;代收商鋪電費,借:銀存 貸:其他應收 ,我收到電費發票時借:管理費用,借:其他應收,貸:預付賬款,這樣對嗎
答: 代收 借;銀行存款 貸;其他應付款 代付借;其他應付款 貸;銀行存款 應當是這樣處理的
老師,一次性支付一年的代賬費,是先記入預付賬款科目,然后分攤到每個月管理費用。還是先記入其他應收款,然后分攤到每個月管理費用
答: 先記入預付賬款科目,然后分攤到每個月管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們9月份預付酒店163900元,酒店11月份開來發票138168元,退還現金3231 ,收員工單房差價22000元,怎么作分錄借:管理費用138168,現金3231 501,其他應收款22000貸:預付賬款163900 請問老師,501是什么來的就點開來的發票,包不包括22000。
答: 接上請問老師,501是什么來的?酒店開來的發票,包不包括22000。接上個問題個問題

