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lucy
于2017-11-14 10:41 發布 ??823次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-11-14 10:42
接上請問老師,501是什么來的?酒店開來的發票,包不包括22000。接上個問題個問題
袁老師 解答
2017-11-14 10:46
你這個合計不等啊,差一個501啊
lucy 追問
2017-11-14 10:52
501是應該收員工的錢.還沒收回呢
2017-11-14 10:58
哦,掛其他應收款吧
微信里點“發現”,掃一下
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老師,一次性支付一年的代賬費,是先記入預付賬款科目,然后分攤到每個月管理費用。還是先記入其他應收款,然后分攤到每個月管理費用
答: 先記入預付賬款科目,然后分攤到每個月管理費用
公司成立初期,財務制度不健全,很多費用是白條入賬,計入管理費用-開辦費,已經確定沒有發票,后來調賬為預付賬款或其他應收款,長期掛賬有什么影響
答: 有影響的,及時找發票想辦法處理掉吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到電費發票時,借其他應收款,管理費用,貸預付賬款,這里哪一項顯示的是發票的金額?
答: 你好,管理費用金額部分
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
討論
老師請問一下,前面會計做的銀行流水對不上,我在補銀行流水,有很多支付個人的流水,我查了其他應付,跟其他應收兩個往來科目都是平的,是以前沒計提吧,我需要先做管理費用,貸其他應付款嗎?還是像以前會計那樣直接掛往來
應計入管理費用的費用已付,還未收到發票,應計入預付賬款還是其他應收款
我們截止3月房租預付賬款已沖銷完了,由于疫情4月開始房租欠著沒付,我做內賬的,那4月賬務我要計提房租吧,借管理費用房租 貸其他應付款房租嗎
老師,母公司幫子公司墊付了一年倉庫租金,合同簽訂3年,那子公司做攤銷分錄的時候,預付一年倉庫租金時,借:預付賬款一倉庫公司,貸:其他應付款一母公司,攤銷時,借:管理費用一租金,貸:預付賬款(金額為一年倉庫租金除以12個月)
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2017-11-14 10:46
lucy 追問
2017-11-14 10:52
袁老師 解答
2017-11-14 10:58