1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

你好!老師,我是事業單位的會計,其他應付款科目,有貸方余額,是以前年度計提的福利費,現在也不發生費用了,我想怎們合適把這個科目給處理了余額,要不每次審計都讓整改,不知道怎么整改。
答: 你好! 可以做分錄沖減 借:其他應付款 貸:累計盈余
1、事業單位人員往年差旅費報銷超標,現退回現金,如何做賬?2、以前年度收到專項資金,計入其他收入,支出時計入事業支出,年底已結轉;現需調整余額到其他應付款,如何做賬?以前年度的余額應該是進入事業結余了,可以直接減結余嗎?
答: 1.借 銀行存款 貸 以前年度盈余調整 2.借 其他應付款 貸以前年度盈余調整或事業結余
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
事業單位以前年度應在單位列支,但在往來科目其他應付款支出了,現在要調賬到單位支出,賬務處理應怎樣做分錄。
答: Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業支出貸資金結存。

