
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發票還沒開全,但是已投入使用,我想預轉固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬,預估竣工決算價值是100萬。借:在建工程/暫估20萬,貸:應付賬款/暫估20萬借:固定資產100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。以后這20萬開出發票時,該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應付賬款
老師您好,我有一個問題,就是我這邊前期在建預轉固了,分錄:借:固定資產 貸:在建工程 應付賬款(暫估)
答: 借應付賬款、在建工程,貸固定資產 借應付賬款貸在建工程, 借在建工程 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款, 借固定資產,貸在建工程
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司有一個臨建的房屋。在建工程轉固定資產怎么轉啊,現在展廳已經交付使用,我可以直接轉嗎沒有付完款的。直接入在建工程,應付賬款嗎
答: 您好!借固定資產 貸在建工程。 可以的。可以按你說的做


單薄的面包 追問
2023-12-26 17:18
郭老師 解答
2023-12-26 17:20