市場售價4900萬元,預計稅費50萬元這批材料,變現為4 問
你好,請稍等,稍后發。 答
小規模納稅人 可以不辦理對公賬戶嗎?可以進私賬 問
同學你好 不可以的哦 答
老師好,我們是一般納稅人,是制造業釀酒,每年都有公 問
你好,你說的公司用酒,你可以直接做收入,然后結轉成本。收入成本金額一致就行了。 答
對方要求我們退款,但是對方的收款公司名稱和賬號 問
直接按新的賬號付款就可以了,同時讓出變更函 答
微信收到投資款,這樣寫對嗎?公司是一個個體戶工作 問
你好,微信是公司的微信嗎 答

公司在新建廠房,付了預付款,這個是不是掛應付賬款,收到對方開的發票是不是掛在建工程,完工是不是在建工程轉固定資產?
答: 你好,可以掛預付或應付賬款,收到票掛在建工程,完工轉固定資產
老師,您好!我公司收到一電力公司開具的一張建筑服務*工程款的發票,是幫我工廠安裝了變壓器的,請問分錄做,借:在建工程,貸:應付賬款,然后結轉:借:固定資產,貸:在建工程,這樣對嗎?然后下月開始,固定資產提折舊,對嗎?
答: 你好 你的分錄是正確的!?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發票還沒開全,但是已投入使用,我想預轉固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬,預估竣工決算價值是100萬。借:在建工程/暫估20萬,貸:應付賬款/暫估20萬借:固定資產100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。以后這20萬開出發票時,該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應付賬款
想請問下老師,在建工程轉固定資產暫估怎么轉呢,按合同總額嗎?可是在建工程里面金額不是那么多呀,做應付賬款-固定資產暫估-廠房這樣嗎?還是說不用做三級科目呀
一個工程款 之前的會計 收到普通發票付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,在結轉固定資產的時候 借:固定資產 貸:在建工程 ,這個工程款現在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應付賬款嗎
甲企業將磚窯包工包料給施工方,那么甲企業,借:在建工程,貸方記什么?記按工程進度的付款嗎?如果是完工后一次付款,那么借在建工程 貸應付賬款同時結轉到固定資產?

