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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-08 13:46

你好,按調整之后的應納稅所得額*15%填寫

楊靜 追問

2018-03-08 13:48

我公司是小微型企業  是不是和符合這個

鄒老師 解答

2018-03-08 13:49

你好,符合小型微利企業的 三個條件嗎

楊靜 追問

2018-03-08 13:51

符合  是不是小微利企業 和小微型企業有區別,我公司上個年度的利潤總額都是負的還需要填寫嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 13:57

你好,小型微利企業是企業所得稅的概念 
小微企業是增值稅的概念 
虧損是不需要填寫的

楊靜 追問

2018-03-08 14:00

這個不是應該是減半征收然后*20%   為什么是15%

鄒老師 解答

2018-03-08 14:07

你好,50%*20%=10%的實際稅率,減免自然就是25%-10%=15%了

楊靜 追問

2018-03-08 14:09

老師你為什么說虧損是不用填寫的 有些老師說是要填寫的啊

鄒老師 解答

2018-03-08 14:10

你好,虧損因為應納稅所得額是負數,沒有稅額可供減免的

楊靜 追問

2018-03-08 14:27

這是企業所得稅年終匯算清繳表中的減免所得稅優惠明細表 是虧損就不用填寫是嗎?為什么企業所得稅季報的時候虧損也填了

鄒老師 解答

2018-03-08 14:44

你好,不管是是 季度預交,還是匯算清繳 
如果是虧損,這里是不需要填寫的

楊靜 追問

2018-03-08 18:10

老師企業所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調整明細表 怎么填,我去年工資總額是80500,福利費是1016.68,業務招待費是764.職工教育經費是9950,下面這個表中,賬載金額以及實際發生額 稅收金額 那我職工教育經費稅收金額那里填=80500*2.5%=2012.5 還得調增7937.5,營業收入是,561528.21,招待費發生額是764元 業務招待費稅收金額填寫458.4 調增305.6 是嗎

鄒老師 解答

2018-03-08 19:18

你好,業務招待費稅收金額=80500*0.005=402.5,調增金額=764-402.5

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你好,小型微利企業條件 工業企業,年度應納稅所得額不超過100萬元,從業人數不超過100人,資產總額不超過3000萬元; 其他企業,年度應納稅所得額不超過100萬元,從業人數不超過80人,資產總額不超過1000萬元。
2018-07-13 08:31:21
你好! 利潤是多少?
2019-10-11 16:03:42
這個的話 年度應納稅所得額100萬元以下的部分 實際所得稅稅率是5% 100~300萬元的部分 實際所得稅稅率是10%
2020-05-13 14:22:27
你好,符合條件的小型微利企業都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
你好, 應納稅所得額是多少呢
2020-06-07 11:51:09
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