老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

小型微利企業(yè)2019企業(yè)所得稅優(yōu)惠,試用季度所得稅還是年度匯算清繳?
答: 你好 ,嗯嗯年度匯算和季度都使用的
前季度按小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策申報了企業(yè)所得稅后期超出小型微利企業(yè)優(yōu)惠限額該怎么計算要需要補交的企業(yè)所得稅?
答: 用現(xiàn)在的應(yīng)納稅所得額*25%-之前交的就是要補的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么填寫企業(yè)季度所得稅 A201030表 減免所得稅優(yōu)惠明細表,符合小型微利企業(yè)減免所得稅!
答: 你好! 利潤是多少?


對陽光、微笑 追問
2019-10-11 16:04
對陽光、微笑 追問
2019-10-11 16:05
蔣飛老師 解答
2019-10-11 16:07
對陽光、微笑 追問
2019-10-11 16:08
蔣飛老師 解答
2019-10-11 16:08
對陽光、微笑 追問
2019-10-11 16:10
蔣飛老師 解答
2019-10-11 16:16