企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?我企業(yè)2016年度虧損了7萬(wàn),2017年度現(xiàn)在虧損了8萬(wàn),合計(jì)虧損了15萬(wàn)?但是之前的老會(huì)計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒(méi)有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去?你說(shuō)的是在2017年的A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中2016年也就是期一年度的位置填寫8萬(wàn)然后本年度填寫7萬(wàn)?合計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損15萬(wàn)?等我年報(bào)以后是不是下次申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就會(huì)在企業(yè)所得稅的主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)帶出來(lái)?
晴晴、晴
于2018-03-04 16:54 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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你好,應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的,而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損,所以是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度的虧損的
盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
2018-05-24 21:48:41

不是,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除,從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式,與月末無(wú)關(guān)。
2023-03-21 18:37:15

2019年本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損
2020-04-15 15:59:00

你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58

這個(gè)需要先做完19年匯算清繳才可以,
2020-04-17 17:41:18
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