
老師您好,我收到稅務(wù)局的提示說匯算清繳A106000表有問題,可我查了好幾遍也找不出來,可以幫我看看嗎?主要是這句:3.申報(bào)表附表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》“納稅調(diào)整后所得”對(duì)應(yīng)年度小于零,不能彌補(bǔ)以前年度虧損。不明白什么意思
答: 你之前年度有剩下虧損可以彌補(bǔ)嗎???
老師,我現(xiàn)在季報(bào)需要調(diào)整所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損,是要先填寫匯算清繳里A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。這個(gè)表嗎?
答: 你好,要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我申報(bào)時(shí)候提示原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。主表數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出不讓修改,彌補(bǔ)以前年度虧損那張表也是不讓修改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,謝謝老師
答: 以前年度彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)取貴公司以前申報(bào)數(shù)據(jù),你填列的調(diào)整表中以前年度彌補(bǔ)虧損額4979.6數(shù)據(jù)是你自己計(jì)算的嗎?你和以前申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)一下,如果確定存在以前年度未彌補(bǔ)虧損可聯(lián)系稅收專管員進(jìn)行后臺(tái)調(diào)整


Mandy 追問
2020-05-21 21:23
徐阿富老師 解答
2020-05-22 08:33