
直接上交社保不計提的會計分錄是:借:管理費用/銷售費用---社保 其他應收款---社保 貸:銀行存款嗎?
答: 你好,個人建議還是先計提,然后再做支付分錄
老師 借:銷售費用—社保費 管理費用—社保費 其他應收款—員工個人社保 貸:銀行存款 如果工資發(fā)放和代扣社保同時進行,該如何做會計分錄?
答: 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應收款--社保等 應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個會計分錄是借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:待處理財產(chǎn)損益 900 嗎?
答: 借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900

