請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

公司購進甲材料1800千克,含稅單價9.36元,丙材料1500千克含稅單價5.85元,增值稅率13%,款項均已通過銀行存款付清,另外供應單位代墊運雜費3300元(按材料重量分配)請記成會計分錄的形式
答: 你好,同學 借原材料甲材料1800*9.36/1.13%2B3300*1800/(1800%2B1500)=16709.73 原材料乙材料1500*5.85/1.13%2B3300*1500/(1800%2B1500)=9265.49 應交稅費應交增值稅1800*9.36/1.13*13%%2B1500*5.85/1.13*13%=2947.78 貸銀行存款1800*9.36%2B1500*5.85=25623 其他應付款-供應單位3300
銷售甲產(chǎn)品300件,單價300元,增值稅稅率13%,收到款項存入銀行。會計分錄
答: 你好 借:銀行存款??300*300*1.13?, 貸:主營業(yè)務收入? 300*300 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300*300*0.13
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售給中原公司A產(chǎn)品200件,不含增值稅的單位售價400元;B產(chǎn)品150件,不含增值稅的單位售價450元。增值稅銷項稅額共計25 075元??铐椧咽盏剑嫒脬y行會計分錄是?
答: 你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
銷售車床一臺,單價42300元/臺,增值稅54990元,制造業(yè)增值稅稅率為13%價稅合計47799元,存入銀行,會計分錄怎樣寫?
老師,銷售產(chǎn)品2000件,不含稅單價為500元,增值稅稅率13%,價稅合計收到一張銀行承兌匯票。同時,以銀行存款支付代墊運費6200元。會計分錄
請寫出下列經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄1.企業(yè)以銀行存款購入設備一臺,含稅價28250元,) 增值稅稅率13%,不需安裝: ,直接交付使用;
向客戶銷售甲產(chǎn)品6000件,不含稅單價100元,銷售乙產(chǎn)品2400件,不含稅單價215元,增值稅稅率13%。收到客戶貨款800,000元存入銀行,余款暫欠。會計分錄,謝謝!

