
上年度應收賬款在貸方,但實際這筆錢已經在貨款中抵扣了,該怎么做分錄
答: 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費 把應收賬款貸方轉為應收賬款借方核算,同時做收入核算
應付賬款有筆貨款實際2月前已經給錢了,也做過賬了,由于當時沒有在應付賬款中扣除,現在還掛著這比款,該怎么處理是的這比款顯示已經付了呢
答: 你之前那個付款回單,這個貼后面這個,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
14年賬掛的貸方其他應交款-教育費附加,這個款當年實際已經交了,但賬上沒沖,現在想沖掉,怎么做分錄呢??
答: 借:其他應交款 貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
4月之前,應收賬款還掛起的,實際這筆金額已經在應付給人家的貨款中扣出去了,但是賬上的應收賬款掛起來的,請問怎么做賬才能平
有一筆應收賬款在貸方,實際上賬已經平,就是18年的賬是手工賬,19年新會計錄了系統賬,期初余額沒有調整按0來做的,所以賬上一直掛著這個應收賬款在貸方,這個該怎么做才能在賬上體現出他平了
上月收到供應商發票和貨,進項稅額已經抵扣,貨款已經支付。這個月要退貨給供應商,供應商不退錢,以貨抵錢,這筆業務分錄應該怎么做?
老師,2020年已開票但未收款本應做借:應收賬款 貸:主營收入,增值稅;現在要做收款的時候發現上年度做錯成借:預收賬款 貸:主營收入,增值稅,應該怎么調整分錄?已經跨年度了

