
上月收到供應商發票和貨,進項稅額已經抵扣,貨款已經支付。這個月要退貨給供應商,供應商不退錢,以貨抵錢,這筆業務分錄應該怎么做?
答: 借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 然后做購進分錄
問題:1、平時我們進項稅多,不在當月認證,那么當月沒有認證的發票,進項稅如何做帳?例:當月進貨價款1000,進項稅170,蔌計1170,這張發票沒有認證,以有需要在認證。當月這筆帳如何處理?(供應商發票已開了)
答: 你好,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師3月份收到供應商發票,進項票還沒認證,現在4月份可不可以先記帳啊!
答: 可以


你軍姐 追問
2017-06-29 13:58
鄒老師 解答
2017-06-29 13:21
鄒老師 解答
2017-06-29 13:53
鄒老師 解答
2017-06-29 14:00