老師,請問事業單位用其他應付款購買固定資產該怎么入帳呢?我從網上查了,分錄是借:固定資產 ?貸:其他應付款 后續借:其他應付款 ?貸:銀行存款,可是這樣做,其他應付款的帳對著呢,但是銀行多支付了這部分錢,畢竟銀行沒有收入這筆其他應付款
體貼的白開水
于2023-11-01 12:58 發布 ??1762次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-01 12:59
事業單位用其他應付款購買固定資產的做賬方法是正確的
。這是因為,事業單位在購買固定資產時,一般是先通過其他應付款進行掛賬,然后在付款時沖銷該筆其他應付款。
具體來說,購買固定資產的分錄為:借:固定資產,貸:其他應付款。付款的分錄為:借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做的目的是為了確保固定資產的賬目與實際購買情況相符,同時避免銀行多支付這部分錢的情況發生。
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你好,
借固定資產,
貸本年盈余
2021-12-22 16:31:44

你好,原來的銀行存款轉入資金結存。
2019-08-19 17:50:46

事業單位用其他應付款購買固定資產的做賬方法是正確的
。這是因為,事業單位在購買固定資產時,一般是先通過其他應付款進行掛賬,然后在付款時沖銷該筆其他應付款。
具體來說,購買固定資產的分錄為:借:固定資產,貸:其他應付款。付款的分錄為:借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做的目的是為了確保固定資產的賬目與實際購買情況相符,同時避免銀行多支付這部分錢的情況發生。
2023-11-01 12:59:35

你好, 借:固定資產 貸 非基建累計盈余
2019-06-25 16:19:25

你好!
借:固定資產
貸:其他應付款
2019-06-03 17:44:56
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