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兇狠的啤酒
于2021-07-18 17:17 發布 ??1214次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2021-07-18 17:18
你好!老會計是怎么做的分錄呢
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行政事業單位:銀行存款=其他應付款,這樣對嗎?
答: 你好,不對的哦,不想等
事業單位收到國庫劃撥剩余金額(實際上是代扣個人醫社保部分)請問這比分錄怎么做是借:銀行存款 貸:財政收入 還是 借:銀行存款 貸:其他應付款-社保、醫保、公積金。??
答: 借:零余額 貸:其他應收款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,事業單位績效工資下沉到業務活動費/公共衛生服務,我是借:業務活動費,貸:銀行存款,現在發現老會計計提在其他應付款,應該怎么把其他應付款的貸方金額,轉為業務活動費里
答: 你好! 老會計是怎么做的分錄呢
這個是事業單位的帳。借:銀行存款10萬, 貸:其他應付款6萬 貸 什么科目4萬呢?
討論
我是全額撥款的事業單位,政府拆遷,去年2018年給我們撥了一筆補償款,我當時,借記銀行存款,貸記其他應付款,今年我把這筆補償款付出去了,是借其他應付款,貸銀行存款,那我預算會計用不用做呀?
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
老師,事業單位先墊付工程款,借,其他應付款,貸,銀行存款。收到上級撥付的工程款后,借,銀行存款,貸,其他應付款,這樣行嗎
事業單位核銷其他應付款是啥條件
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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