
應付貨款100200實際付款100000余下的200的賬務應該怎么處理,如果在總賬直接作處理,那么用友軟件存貨與總賬數據就會有差異,這種情況一般怎么處理呢
答: 剩下的200,讓老板用現金200將應付賬款給沖平。
應付賬款實際付款數與月末確認數差異如何做賬務處理,如果是應收賬款呢
答: 你好,是什么原因導致應付賬款與實際確認數據有差異? 應收賬款是什么原因導致有差異?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度暫估的金額,如果在匯算清繳調增了,如何賬務處理?不處理的話賬面上一直掛著應付賬款-應付暫估款?這個怎么處理比較好?由于這個企業存貨一直是0的,如果我做相反分錄的話:借:應付賬款-暫估 貸:庫存商品,存貨會出現負數?怎么處理比較好?
答: 你好! 按賬理來講,需要記入以前年度損益調整科目核算的

