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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-19 14:58

以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調整:
  1.核定少計提的金額。根據增值稅申報表和相關賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額
  2.編制調整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調整憑證,在貸方記上增值稅應交稅款科目,借方記上其他應付款科目。
  3.進行賬務處理。按照調整憑證的金額進行賬務處理,調整增值稅應交稅款和其他應付款兩個科目的余額

米小柒 追問

2023-10-19 15:00

不是通過以前年度損益調整科目嗎

樸老師 解答

2023-10-19 15:03

這個增值稅是不涉及損益的

米小柒 追問

2023-10-19 15:05

那少計的增值稅進項稅額也應該是借方吧?

米小柒 追問

2023-10-19 15:08

是不是這樣
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存商品
借:庫存商品
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

樸老師 解答

2023-10-19 15:12


這樣操作可以的哦

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相關問題討論
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調整: 1.核定少計提的金額。根據增值稅申報表和相關賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額 2.編制調整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調整憑證,在貸方記上增值稅應交稅款科目,借方記上其他應付款科目。 3.進行賬務處理。按照調整憑證的金額進行賬務處理,調整增值稅應交稅款和其他應付款兩個科目的余額
2023-10-19 14:58:57
您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
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