老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費或加油費,保險 問
意思有租賃合同就可以 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問下,為了控制稅負率 問
你別做往來,你正常入賬計入費用或者成本等科目 進項稅計入待認證進項稅 答

本年利潤期末余額在借方,錄入期初數據的時候怎么錄入借方啊?用負數表示嗎
答: 你好,這個是在貸方使用負數
年中建帳,本年利潤在期初數據錄入時如何處理,??余額表的本期發生額借方82129.78,本期發生額貸方0,期末借方82129.78,年初數是0. 期初余額 的錄入本年利潤這個科目怎么填?
答: 你好,期初填0,本期累計填寫82129.78就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我4月份接手3月份前面的賬。建賬的時候根據3月份的科目余額表去錄入期初數,還錄用了損益類的本年累計數。4月份結賬生成報表提示資產負債表和利潤表勾稽關系不對。差額就是3月份的本年利潤的數據。3月份的本年利潤余額是在借方。我錄入在貸方并用負數表示。因為直接錄入在借方的話錄入不了、在這樣子錄入期初數是有什么問題嗎?這個期初數要怎么調整。、
答: 這個可以直接按貸方負去錄,這個是可以的。

