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壯觀的秋天
于2023-10-13 22:08 發(fā)布 ??400次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2023-10-13 22:10
你好這個是增值稅614500*3%附加稅約是614500*3%*12%
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增值附加稅有一個發(fā)票嗎
答: 沒有的 繳納之后有完稅證明
614500的發(fā)票3個點(diǎn),增值稅和附加稅一共交多少錢
答: 你好 這個是增值稅614500*3% 附加稅約是614500*3%*12%
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,上季度的一份發(fā)票,增值稅附加稅已交納,這季度發(fā)票作廢,這筆增值稅附加稅該怎么處理?
答: 你好,需要到稅務(wù)局辦理退稅。
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,需要繳納增值稅和附加稅?附加稅比例和一般納稅人一樣?
討論
稅盤里報稅資料無就代表清卡完成嗎?只報了增值稅附加稅,季報還沒報,盤里顯示包稅資料無,這樣是可以領(lǐng)發(fā)票了嗎
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
有兩家兄弟公司,一個在香港地區(qū),一個在大陸地區(qū),原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區(qū)內(nèi)),供應(yīng)商在陸同時也出口到香港,現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易,供應(yīng)商也同時和我們轉(zhuǎn)換,此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦,是不是增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔(dān)13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔(dān)了13%的增值稅,所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規(guī)交易,客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票,那如果這么說,客戶和供應(yīng)商報價都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易,我們就不承擔(dān)增值稅的稅賦問題,只要承擔(dān)增值稅附加稅所得稅?
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計(jì)憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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