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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-27 17:08

您好,12月底有留抵稅額,去年的留抵跨年還能用,稅務系統(tǒng)不會清0。

雪兒 追問

2018-01-27 17:23

老師,麻煩看一下我剛剛算稅負的那個公式對嗎?

雪兒 追問

2018-01-27 17:28

以前有出口,現在沒有出口了,所以我想確認下

王雁鳴老師 解答

2018-01-27 17:28

您好,按我的理解,您的稅負率計算是對的。
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入
當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
注1:對實行"免抵退"的生產企業(yè)而言,應納增值稅包括了出口抵減內銷產品應納稅額
注2:通常情況下,當期應納增值稅=應納增值稅明細賬"轉出未交增值稅"累計數+"出口抵減內銷產品應納稅額"累計數

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相關問題討論
您好,12月底有留抵稅額,去年的留抵跨年還能用,稅務系統(tǒng)不會清0。
2018-01-27 17:08:53
你好! 其實稅負一般是按年計算的 稅負=實際繳納的增值稅/年不含稅銷售額
2019-01-18 18:54:03
抵扣實際發(fā)生的增值稅進項稅,沒有問題。如果企業(yè)稅負低于行業(yè)稅負,稅局預警需要解釋,正常解釋為什么進項稅多就可以。
2018-12-30 20:11:00
本月應交40,但上期有留底50,所以本期不交增值稅,而且還有留底10元
2018-07-09 11:03:59
同學你好 這個可以的
2021-10-26 12:53:05
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