
增值說到月底怎么做
答: 你好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),下個月繳費如何做賬
答: 你好,是一般納稅人單位???
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅~減免稅款月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅么?分錄怎么做?
答: 你好,需要和銷項、進項一起都轉(zhuǎn)入到未交增值稅子目的,借銷項稅額,貸進項稅額,減免稅額,未交增值稅(多交為借方)

