我是菜鳥,想請教各位大俠一個問題。我公司本月進項稅4萬(已認證),銷項稅5萬,應交增值稅1萬,但稅金是下月15日前納稅申報后才交的。本月月底我做以下分錄: 借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 5 萬 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 4萬 貸:應交稅費/應交增值稅/已交稅金 1萬 下月15日前納稅申報后交稅 借:應交稅費/應交增值稅/已交稅金 1萬 貸:銀行存款 1萬 請問以上賬務處理對么???
輕松的小白菜
于2014-09-22 08:56 發布 ??974次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2014-09-22 09:42
應交稅金--應交增值稅(進項稅額)4萬和應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)5萬都是根據進項發票和銷項發票一筆一筆做的,不是一次做的
月底結轉應交增值稅是 借 應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)1萬 貸 應交稅金--未交增值稅 1萬,下月繳納是 借 應交稅金--未交增值稅 1萬 貸 銀行存款1萬
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應交稅金--應交增值稅(進項稅額)4萬和應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)5萬都是根據進項發票和銷項發票一筆一筆做的,不是一次做的
月底結轉應交增值稅是 借 應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)1萬 貸 應交稅金--未交增值稅 1萬,下月繳納是 借 應交稅金--未交增值稅 1萬 貸 銀行存款1萬
2014-09-22 09:42:44

你好,是一般納稅人單位???
2023-04-15 12:45:07

小微企業增值稅減免賬務處理
小企業會計準則:發生業務時賬務處理為:
借:銀行存款或現金等
貸:主營業務收入
應交稅費--應交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入:
借:應交稅費--應交增值稅
貸:營業外收入
2020-08-04 15:27:12

你好,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-03-08 15:07:54

期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-15 11:34:07
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