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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-22 10:24

你好,你可以做一筆這個調整分錄  借;應交稅費(進項稅額)  貸;以前年度損益調整

突然 追問

2018-01-22 10:28

恩恩,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-22 10:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
首先需要確認的就是是不是沒入賬的進項已經于當月抵扣,如購進材料未消耗,則借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經轉入庫存或者銷售成本科目,你再相應地調整結轉庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執行企業會計準則用以前年度損益調整。執行小企業會計準則則調整到當期即可
2020-03-27 08:24:51
你好,你可以做一筆這個調整分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整
2018-01-22 10:24:34
進項稅額沒有計提??增值稅不需要計提啊,你之前做啥?
2019-10-08 08:36:37
你好,是什么業務少計提進項稅
2019-10-07 18:14:36
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
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