
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我去年的應(yīng)交稅金還掛在貸方,我查了下帳是做賬事沒有記進項稅金,直接入了原材料,但已抵扣,我現(xiàn)在借應(yīng)交稅金進項,貸原材料。還是貸以前年度損益調(diào)整。
答: 首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進項已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購進材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
去年有比進項稅沒有計提,造成應(yīng)交稅金貸方有余額,要不要補計提?然后做以前年度損益調(diào)整?
答: 進項稅額沒有計提??增值稅不需要計提啊,你之前做啥?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,報表因為以前年度損益調(diào)整勾稽關(guān)系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個是允許的


???? 追問
2019-10-07 18:56
莊老師 解答
2019-10-08 10:36