
6月份的時候我將在建工程結轉固定資產,做分錄的時候寫成,借固定資產18000貸在途物資18000,現在理12月的賬才發現該怎樣處理呢?
答: 做借:在途物資 18000 貸:在建工程 18000
我想問一下,我是做內賬,這個月支付環保工程款,我想問一下做分錄是不是,借:在建工程,貸:銀行存款,月底的時候就結轉成固定資產,借:固定資產,貸:在建工程,到下個月的時候是不是進行固定資產折
答: 你好,是的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我用的是用友t3軟件,我去年12月份增加的資產掛在了在建工程,今年1月份才啟用固定資產模塊的,在1月份的時候把這個資產從在建工程調整過去固定資產模塊,但是發現月底的時候結賬不平衡是什么問題呢?
答: 同學,你好 你在錄固定資產卡片時,生成的分錄,是借:固定資產 貸:在建工程 嗎? 如果是,你看下你購入固定資產的時間,是不是去年12月,如果是,今年一月要提折舊,才能平賬

