我們單位的社保科目是:借:應交稅金-應交增值稅-單位社保-養老保險(醫療保險等) 貸:銀行存款這是繳納科目 借:應付職工薪酬-單位保險-養老保險等---- 貸:應交稅金-應交增值稅-單位社保-養老保險(醫療保險等)這是結轉老師社保就這樣就好了,月底還需要結轉嗎。需要結轉怎么做分錄,謝謝 --
于2018-01-15 12:30 發布 ??1457次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-15 12:40
你好,你們科目用錯了,社保費不涉及應交稅費科目,用應付職工薪酬科目做就可以了,計提,借:管理費用 貸;應付職工薪酬 -公司部分 繳納,借:應付職工薪酬 其他應收款-個人部分 貸;銀行存款,做這兩筆就可以了,沒有什么結轉分錄
相關問題討論

您好,您這個是什么業務呢?
2023-11-13 09:33:13

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40

你好,對的是的,是這么理解的。
2021-12-20 13:25:14

分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10

最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-09-28 19:59:16
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2018-01-15 12:44
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