老師您好,比如我們采購別人家的貨價稅合計110萬,他 問
你好,這個如果有些收據之類的,一般沒什么問題。 答
老師你好,我公司是一家委托加工生產農藥,之后再銷 問
您好,不免,只有自產自銷的企業才免 答
老師,這一題計算初始投資成本的時候為什么不使用 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
母公司如何分攤費用給子公司 問
做費用分攤表給子公司 答
無形資產攤銷分錄怎么做 問
你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。 答

我公司找別公司代開10萬元發票!對方收我們6個點的稅!之后對方再從對私的帳號轉給老板,這怎么做分錄
答: 1、外帳根據發票確認: 借:庫存商品等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、內帳: 支付款項: 借:其他應收款 貸:銀行存款 收回款項: 借:管理費用-稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款
我們公司給別的公司開發票,開了30000,對方公司給我們打過款了30000,現在老板說扣除10個點然后剩余的款從別的賬上再給對方轉過去
答: 你想問什么問題,怎么做賬嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司打給對方公司一萬元公款,對方公司開給我們一萬的發票的,然后對方老板用私人賬戶打給我們老板私人賬戶九千元,那這我們多給對方的一千元的如果要做內賬的話,怎么做會計分錄的呢?
答: 您好!這1000你可以計入管理費用-發票稅金。

