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上善若水
于2018-01-12 22:01 發布 ??710次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-01-12 22:03
您好,貸:主營業務收入,負數0.3,貸;應交稅費-應交增值稅-銷項,0.3。
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實際繳納的增值稅3230.5,按照賬表上應交的增值稅3230.2,兩者之間的差額如何做分錄?
答: 您好,貸:主營業務收入,負數0.3,貸;應交稅費-應交增值稅-銷項,0.3。
小規模企業抵減分錄與實際繳納增值稅分錄怎么做
答: 你好,免交增值稅是 借:應交稅費-增值稅 貸:營業外收入 繳納增值稅是 借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月應交增值稅為負數時,計提分錄和實際繳納分錄怎么做?
答: 一般納稅人嗎 應交增值稅哪個科目是負數。
增值稅稅費記提分錄跟實際繳費分錄怎么做
討論
實際工作中,計提增值稅和繳納增值稅,結轉增值稅,怎么做分錄
老師,實際繳納增值稅的分錄怎么寫;
增值稅一般納稅人實際繳納增值稅時的分錄是什么?
增值稅賬上是8446.54元,實際交了8446.6元,怎么做分錄
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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