
我公司開票的時候稅率認定有誤,本來應該是開17個點的稅,現在開成11個點的稅,我現在在補計提銷項稅(是一年的不是一個月的),我的分錄應該怎么寫。
答: 您好,分錄,貸;主營業務收入,負數,貸;應交稅費-應交增值稅-銷項。
我公司開票的時候稅率認定有誤,本來應該是開17個點的稅,現在開成11個點的稅,我現在在補計提銷項稅,我的分錄應該怎么寫。
答: 你好!別補計吧,當月按正常處理,下月紅沖,開正確發票即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,我想問一下對于提前預收客戶的款項,貨未發送,我需要先計提銷項稅,那么這個分錄如何寫呢?
答: 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅

